公司概况
内控审计部
发布时间:2021-04-22 来源:西安长大资产经营有限公司 浏览:1982
1.负责对公司及所属企业贯彻落实国家重大政策情况及执行学校和公司制度规定、重要决策和措施情况进行审计;
2.负责对公司及所属企业内部控制制度建设和执行情况、风险管理情况、合规管理情况进行监督、检查与评价;
3.负责起草公司有关规章制度;
4.负责对公司及所属企业国有资产的安全完整、保值增值情况进行监督检查;
5.负责对公司及所属企业重要投资、采购项目、重要财务收支、重要经营活动情况等进行审计;
6.负责对公司所属企业负责人进行专项、任期、离任等风险防控检查及经济责任审计;
7.定期向公司董事会提交内部控制和审计工作报告,提出改进意见和建议;
8.完成公司领导交办的其他工作。
部门 | 姓名 | 职务 | 工作职责 | 电话 |
内控审计部 | 卢小萍 | 部 长 | 负责内控审计部日常工作 | 82334451 |